問題已解決

老師好,申報時發(fā)現(xiàn)進項發(fā)票有錯誤不能抵扣,但銷項發(fā)票購買方已抵扣,這種情況怎么處理能本月不繳納增值稅

84785035| 提問時間:2021 12/14 21:28
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,那只能先交納稅金了
2021 12/14 21:36
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