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M公司為一家生產彩電的企業(yè),共有職工100名,2018年二月,公司以其生產的成本為5000元的液晶彩電和外購的每臺不含稅價格為500元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司職工,該型號液晶彩電的售價為每臺7000元,以公司適用的增值稅稅率為13%,m公司購買電暖氣開具了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為13%,假定100名職工中,85名為直接參與生產的職工,15名為總部管理人員請完成發(fā)放彩電和發(fā)放電暖氣的賬務處理

84785008| 提問時間:2021 12/15 21:38
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喬喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,同學。 (1)外購電暖器做職工福利,分錄:(外購商品做職工福利費,進項稅額不得抵扣) 借:庫存商品500*100*(1+13%) 貸:銀行存款56500 計提職工福利費: 借:生產成本48025 管理費用8475 貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利56500
2021 12/15 22:32
喬喬老師
2021 12/15 22:34
電暖器結轉成本: 借:應付職工薪酬-非貨幣性福利56500 貸:庫存商品56500
喬喬老師
2021 12/15 22:41
(2)自產液晶彩電作為職工福利費,視同銷售處理 計提職工福利費: 借:生產成本7000(含稅售價)*85 管理費用7000*15 貸:應付職工薪酬-非貨幣性福利700000 視同銷售分錄: 借:應付職工薪酬-非貨幣性福利700000 貸:主營業(yè)務收入700000/1.13 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)80530.97 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本5000*100 貸:庫存商品500000
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