問題已解決

請問老師,我外購商品贈送客戶,給客戶開發(fā)票,我增值稅納稅申報表對于這個視同銷售應(yīng)該怎么填列?。窟@個稅額應(yīng)該填在哪?

84785015| 提問時間:2021 12/21 10:08
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
一般納稅人按未開票銷售收入填就是了,小規(guī)模就填在普通發(fā)票銷售額一起
2021 12/21 10:12
84785015
2021 12/21 10:13
那這筆業(yè)務(wù)并沒有確認(rèn)收入,我未開票收入的銷售額就跟我賬里的金額不一致了,這樣沒問題么?
家權(quán)老師
2021 12/21 10:15
沒問題的哈,稅會本來就存在差異
84785015
2021 12/21 10:22
那這筆業(yè)務(wù)到匯算清繳的時候我應(yīng)該怎么申報?。啃枰黾{稅調(diào)整嗎
家權(quán)老師
2021 12/21 10:37
匯算清繳的時候有專門的視同銷售調(diào)整項目
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