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老師,公司多收了對方開過來的一張發(fā)票,賬上顯示還有2萬沒有付,實際沒有了,怎么辦

84785000| 提問時間:2021 12/23 16:40
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庾老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,初級會計師
您好,直接紅沖一筆,把多出來的費用和應付沖了
2021 12/23 16:41
84785000
2021 12/23 16:42
怎么紅沖?
庾老師
2021 12/23 16:47
我想知道之前是怎么入賬的,入的費用還是成本
84785000
2021 12/23 16:53
借主營業(yè)務成本,貸應付賬款。發(fā)票入賬了,但是沒有付款。我們跟對方的賬也結束了
庾老師
2021 12/23 16:56
這么做賬,借:主營業(yè)務成本(負數(shù)),貸:應付賬款(負數(shù)),成本和應付都計多了,這么做沖掉
84785000
2021 12/23 17:04
動成本會不會被稽查,我沒有附件
庾老師
2021 12/23 17:06
這個是實際業(yè)務發(fā)生需要調整的,沒有稅務風險。也不用附件,直接可以調
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