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如何暫估,比如我的價稅合計是22600,我按照價稅合計金額暫估入賬了,比如,借:工程施工—機械費,貸:應(yīng)付賬款,那一月開來發(fā)票了,我咋賬務(wù)處理?

84785015| 提問時間:2021 12/26 12:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借 借:工程施工—機械費, 借方紅字 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借方藍字
2021 12/26 12:46
84785015
2021 12/26 12:50
什么情形我的發(fā)票是粘回去就行,不用賬務(wù)處理?
bamboo老師
2021 12/26 12:52
暫估金額跟發(fā)票金額一致
84785015
2021 12/26 12:53
就我這種情形,我能把1月拿來的票貼到12月,1月做紅沖一筆的分錄么?
bamboo老師
2021 12/26 12:54
那發(fā)票應(yīng)該貼在1月藍字分錄后面吧
bamboo老師
2021 12/26 12:54
那發(fā)票應(yīng)該貼在1月藍字分錄后面啊 不貼去年分錄后面 您紅沖了 不寫分錄了?
84785015
2021 12/26 13:00
寫啊,就寫一筆分錄,票貼12月
bamboo老師
2021 12/26 13:06
就寫我寫的那筆分錄?
84785015
2021 12/26 13:19
我不知道啊,老說,先暫估,發(fā)票貼回去,那能貼回當(dāng)月的就只有普票了?
bamboo老師
2021 12/26 13:20
如果您暫估的金額跟發(fā)票金額一致 就貼進去 您這個不一致 啊? 所以1月份寫分錄 發(fā)票就貼一月份就好了啊
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