. 黃山公司(居民企業(yè)),適用稅率25%。 2020 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 如下:(1)銷(xiāo)售收入 5000 萬(wàn)元:銷(xiāo)售成本 4100萬(wàn)元;(2)營(yíng)業(yè) 外收入80萬(wàn)元;(3)銷(xiāo)售費(fèi)用200萬(wàn)元,其中, 含廣告和業(yè)務(wù)宣 傳費(fèi)100萬(wàn)元;(4)管理費(fèi)用 400 萬(wàn)元,其中, 含業(yè)務(wù)招待費(fèi) 200 萬(wàn)元;(5)財(cái)務(wù)費(fèi)用 100萬(wàn)元; (6)營(yíng)業(yè)外支出60萬(wàn)元,其中 符合規(guī)定的公益性捐贈(zèng)支出 50 萬(wàn)元。上年度企業(yè)核定結(jié)轉(zhuǎn)的虧損 額30萬(wàn)元。根據(jù)上達(dá)資料,要求: (1)計(jì)算 2020年度,黃山公司的會(huì)計(jì)利潤(rùn); (2)計(jì)算2020年度,黃山公司應(yīng)交所得稅。(10分)
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速問(wèn)速答你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 12/28 15:31
84784949
2021 12/28 15:40
嗯。好的老師
暖暖老師
2021 12/28 15:40
會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是
5000-4100+80-200-400-100-60=220
暖暖老師
2021 12/28 15:40
廣告費(fèi)扣除限額是5000*0.15=750全都扣除
暖暖老師
2021 12/28 15:41
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額200*60%=120
5000*0.005=25納稅調(diào)增200-25=175
暖暖老師
2021 12/28 15:41
公益性捐贈(zèng)扣除220*0.12=26.4納稅調(diào)增50-26.4=23.6
暖暖老師
2021 12/28 15:41
應(yīng)納稅所得額是
220+175+23.6-30=388.6
應(yīng)交所得稅388.6*0.25=97.15
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- 假定某企業(yè)為居民企業(yè),2020年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)取得銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元。 2) 銷(xiāo)售成本2000萬(wàn)元。 (3) 發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用1000萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)800萬(wàn) 元),管理費(fèi)用600萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn) 元),財(cái)務(wù)費(fèi)用100萬(wàn)元。 (4)銷(xiāo)售稅金320萬(wàn)元 (含增值稅200萬(wàn)元), (5)營(yíng)業(yè)外收入70萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出40萬(wàn)元(其 中通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向地震災(zāi)區(qū)捐款25萬(wàn)元,支 付付稅收滯納金6萬(wàn)元) (6) 計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn) 職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,支出職工福利費(fèi)和職工教育 經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2020年實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得 稅(所得稅稅率為25%) 583
- 某居民企業(yè)2021年度會(huì)計(jì)報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入總額5000萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為1000萬(wàn)元,已累計(jì)預(yù)繳企業(yè)所得稅100萬(wàn)元。2021年部分費(fèi)用開(kāi)支金額如下: (1)管理費(fèi)用800萬(wàn)元,其中包括開(kāi)發(fā)新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元; (2)銷(xiāo)售費(fèi)用900萬(wàn)元,其中含廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)800萬(wàn)元; (3) 營(yíng)業(yè)外支出200萬(wàn)元,其中公益性捐贈(zèng)支出130萬(wàn)元; (4)來(lái)自境外的稅后所得為85萬(wàn)元,該所得已在境外按15%的稅率繳納了所得稅。 (該企業(yè)適用企業(yè)所得稅稅率25%) 根據(jù)上述資料(假設(shè)企業(yè)沒(méi)有其他納稅調(diào)整事項(xiàng)) 回答下列問(wèn)題 (1)計(jì)算該企業(yè)可以稅前扣除的管理費(fèi)用金額 (2)計(jì)算該企業(yè)可以稅前扣除的銷(xiāo)售費(fèi)用金額; (3)計(jì)算該企業(yè)可以稅前扣除的營(yíng)業(yè)外支出金額; (4)計(jì)算該企業(yè)來(lái)自境外所得在境外已繳納稅額; (5)該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額; (6)該企業(yè)2021年度匯算清繳應(yīng)補(bǔ)繳的所得稅。 611
- 3、B公司本年度會(huì)計(jì)資料反映的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)營(yíng)業(yè)收入總額2000萬(wàn)元;(2)國(guó)債利息收益5萬(wàn)元;政府補(bǔ)貼5萬(wàn)元專(zhuān)款專(zhuān)用。(3)營(yíng)業(yè)成本800萬(wàn)元;(4)稅金及附加10萬(wàn)元;(5)銷(xiāo)售費(fèi)用400萬(wàn)元,其中產(chǎn)品廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)200萬(wàn)元;(6)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用10萬(wàn)元;業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬(wàn)元。(7)財(cái)務(wù)費(fèi)用4萬(wàn)元;(8)營(yíng)業(yè)外支出50萬(wàn)元,其中公益性捐贈(zèng)30萬(wàn)元。(8)上年發(fā)生虧損15萬(wàn)元。(9)本年度已預(yù)繳企業(yè)所得稅20萬(wàn)元。要求:請(qǐng)計(jì)算B公司本年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)(退)稅額。 408
- 某企業(yè)2021年開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票取得含稅收入3 390萬(wàn)元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、稅金和附加合計(jì)為2000萬(wàn)元,期間費(fèi)用為360萬(wàn)元(其中招待費(fèi)50萬(wàn)元,廣告宣傳費(fèi)用88萬(wàn)元),營(yíng)業(yè)外支出200萬(wàn)元(其中80萬(wàn)為公益性捐贈(zèng)支出),2020年企業(yè)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的虧損為60萬(wàn)元。計(jì)算其2021年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。 412
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