問題已解決

老師,我們租的辦公室,半年付租金,每月計提租金做的分錄是 借:管理費用-租賃費 貸:其他應付款 現(xiàn)在年底沒錢付租金,發(fā)票對方已開,租金先不付,請問分錄怎么做?

84784961| 提問時間:2021 12/29 10:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借其他應付款,借管理費用,借管理費用貸其他應付款。
2021 12/29 10:08
84784961
2021 12/29 10:17
就是把之前計提的分錄沖銷,然后重新做 借:管理費用 應交稅費-進項 貸:其他應付款 是這樣嗎?
郭老師
2021 12/29 10:18
可以的,可以這么做。
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