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調(diào)整去年的往來,去年的分錄應(yīng)該是借:預(yù)付賬款,10 貸方:營業(yè)外收入-對賬收益 10。今年應(yīng)該怎么寫分錄?只用應(yīng)付應(yīng)收。

84784977| 提問時(shí)間:2022 01/03 16:54
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孫燃老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
您好,要把這筆憑證反向沖掉?只用應(yīng)付應(yīng)收是不可能的,因?yàn)樯婕皳p益類科目 營業(yè)外收入了
2022 01/03 17:08
84784977
2022 01/03 17:10
一定要用預(yù)付科目嗎?怎么入,涉及未分配利潤
84784977
2022 01/03 17:14
要補(bǔ)錄這筆往來,調(diào)整,因?yàn)槿ツ陹於嗔藨?yīng)付賬款。
孫燃老師
2022 01/03 17:32
借:預(yù)付賬款,10 貸方:營業(yè)外收入-對賬收益 10 這筆分錄是做了還是沒做,要補(bǔ)錄?具體業(yè)務(wù)不清楚的話,老師很難給出具體意見
84784977
2022 01/03 17:33
還沒做的,應(yīng)該是21年要補(bǔ)錄20年的這筆分錄。但是我們沒有開預(yù)付賬款。
84784977
2022 01/03 17:34
做20年審計(jì)的時(shí)候,要調(diào)整這筆往來,發(fā)現(xiàn)掛應(yīng)付掛多了,在21年做調(diào)整。
孫燃老師
2022 01/03 17:38
20年應(yīng)付掛多了?當(dāng)時(shí)記賬應(yīng)付對應(yīng)的科目是什么?
84784977
2022 01/03 17:53
票比實(shí)際付錢要多,應(yīng)付借方有余額
孫燃老師
2022 01/03 18:07
多出的這一部分實(shí)際付款了嗎
84784977
2022 01/03 18:08
沒有付出去
孫燃老師
2022 01/03 18:11
那么當(dāng)時(shí)貸記應(yīng)付賬款,借方對應(yīng)科目是什么
84784977
2022 01/03 18:17
是購入材料。年尾和供應(yīng)商對賬發(fā)現(xiàn)又差異,應(yīng)付的借方余額是預(yù)付,當(dāng)時(shí)應(yīng)該是應(yīng)付貸方有余額,就是票多了,這個(gè)調(diào)整分錄放沖借方,就是這筆錢我們不需要付,發(fā)票多了。
84784977
2022 01/03 18:18
因?yàn)楫?dāng)時(shí)不是我做的賬,今年做的人又漏調(diào)整分錄。我也有點(diǎn)亂。
孫燃老師
2022 01/03 18:23
您的意思是當(dāng)時(shí) 借:預(yù)付賬款、 貸:應(yīng)付賬款 那么后來您做了一筆什么分錄,導(dǎo)致應(yīng)付賬款借方出現(xiàn)余額了?
84784977
2022 01/03 18:32
20年末與供應(yīng)商對賬,發(fā)現(xiàn)我們公司的應(yīng)付的一個(gè)供應(yīng)商掛多了,但供應(yīng)商那邊沒錯(cuò)的,只是我們這邊發(fā)票多了,所以做審計(jì)年報(bào)的時(shí)候要做調(diào)整分錄,這筆分錄就是借預(yù)付賬款,貸營業(yè)外收入-對賬收益。(但如果放在20年就可以入收入)但21年補(bǔ)錄這筆分錄,就要入未分配利潤吧?做以前年度損益調(diào)整,而且一直沒開預(yù)付科目,可以直接入借應(yīng)付賬款,貸:未分配利潤嗎
孫燃老師
2022 01/03 19:41
可以這樣做 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 然后再把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配(需要計(jì)提盈余公積還要提盈余公積)
84784977
2022 01/03 19:56
那可以直接入借:應(yīng)付賬款,貸:利潤分配—未分配利潤,這樣,是嗎?
孫燃老師
2022 01/03 20:21
要是涉及去年的差錯(cuò)更正,準(zhǔn)則上規(guī)定,要先調(diào)整以前年度損益調(diào)整
84784977
2022 01/03 21:07
老師可以寫完整分錄嗎?也就是預(yù)付賬款的借方也是應(yīng)付賬款的借方了
孫燃老師
2022 01/03 21:18
可以這樣做 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配——未分配利潤
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