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前面離會計做員工預支工資,分錄 借:應付職工薪酬 1800 貸 :其他應收款-員工 1800 麻煩老師幫看看,是不是做錯了? 感覺做反了

84785012| 提問時間:2022 01/11 18:39
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
發(fā)放工資是這樣賬務處理的啊
2022 01/11 18:40
84785012
2022 01/11 18:41
他是預支工資,然后現在我這邊科目余額 掛著這個人的應收款 -1800
84785012
2022 01/11 18:42
如果正常發(fā)放工資,那么我賬面不應該掛著這個人的欠款?,F在變成我還欠這個人錢。 他預支工資,我還要欠他錢 麻煩老師看下 那個截圖。我現在賬面是這樣掛著的
辜老師
2022 01/11 18:43
是的,應該是借:其他應收款,貸:銀行存款
84785012
2022 01/11 18:44
那就是她的科目是做反了對吧,因為我剛才問他,她說沒有反。所以想要找老師這邊確認下。
辜老師
2022 01/11 18:46
是的,預支工資,應該是確認其他應收款,貸,銀行存款,不知道沖減應付職工薪酬的
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