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請問,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,有稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)280,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)抵減稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這樣對嗎

84785030| 提問時(shí)間:2022 01/13 17:39
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,第一個(gè)分錄,中間通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅轉(zhuǎn)出),不要直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。其他分錄都沒有問題。
2022 01/13 17:51
84785030
2022 01/13 17:58
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)抵減稅額
84785030
2022 01/13 17:58
是這樣嗎
徐悅
2022 01/13 18:02
是的,您的分錄正確。
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