問題已解決

請問老師2021年季度交了企業(yè)所得稅了,匯算清繳是2022年5月31日之前,如果我五月又交了企業(yè)所得稅,我的五月交的企業(yè)所得稅需要調增還是調減

84785019| 提問時間:2022 02/05 16:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 不需要調 你繳納的所得稅不影響利潤總額
2022 02/05 16:07
84785019
2022 02/05 16:20
老師我看利潤表下面有減去所得稅得到凈利潤!老師您解答我兩個迷惑,1匯算清繳調增后多交的稅是什么稅,2,多交的稅怎么做分錄(我們是小規(guī)模)
郭老師
2022 02/05 16:22
繳納所得稅根據利潤總額繳納 所得稅影響的是凈利潤 不影響利潤總額 1所得稅 2借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費貸銀行存款
84785019
2022 02/05 16:33
老師第1個問題明白了 第2個問題分錄有不一樣說法,老師解惑 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費企業(yè)所得稅 交稅的分錄一樣
郭老師
2022 02/05 16:33
你是企業(yè)會計準則做賬的嗎
84785019
2022 02/05 16:42
小企業(yè)會計準則
84785019
2022 02/05 16:48
我季度提稅 借:本年利潤 貸:所得稅費用 然后借:利潤分配—未分配利潤 ? ? ? ? ? 貸:本年利潤 看您上面的分錄好像是省了一步,直接結轉到利潤分配!
郭老師
2022 02/05 16:51
那你這個不對 計提不需要所得稅費用 直接用我寫的 你沒有以前年度損益調整這個科目 計提 借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業(yè)所得稅 繳納 借應交稅費貸銀行存款
84785019
2022 02/05 16:57
老師您說我哪個分錄不對
84785019
2022 02/05 17:01
老師我上面寫的所得稅結轉,提企業(yè)所得稅是借:所得稅? ?貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 !交稅時? 借:應交稅費? ? 貸:銀行存款
郭老師
2022 02/05 17:03
借:本年利潤 貸:所得稅費用 然后借:利潤分配—未分配利潤 貸:本年利潤 這個不對 你這個分錄所得稅費用還有約 余額
郭老師
2022 02/05 17:03
這個是當年計提當年繳納的 現(xiàn)在跨年了
84785019
2022 02/06 09:13
老師您再給我寫個跨年企業(yè)所得稅怎么做分錄
郭老師
2022 02/06 09:32
計提 借利潤分配未分配利潤貸應交稅費企業(yè)所得稅 繳納 借應交稅費貸銀行存款
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