問題已解決

當月應交稅費—應交增值稅進項稅 5000,銷項稅7000,上月留抵稅額1000,月末增值稅結轉怎么做?

84785008| 提問時間:2022 02/15 22:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,學員 上月的留抵結轉沒
2022 02/15 22:41
84785008
2022 02/15 22:42
沒有結轉
冉老師
2022 02/15 22:43
借應交稅費未交增值稅 應交稅費應交增值稅(銷項稅) 貸應交稅費應交增值稅(進項稅)
84785008
2022 02/15 22:52
你這公式都不平吧
84785008
2022 02/15 22:54
借應交稅費未交增值稅-1000 應交稅費應交增值稅(銷項稅)7000 貸應交稅費應交增值稅(進項稅) 6000(加上月未底扣的)
冉老師
2022 02/15 22:55
借應交稅費應交增值稅(銷項稅)7000 貸應交稅費應交增值稅(進項稅)6000 應交稅費未交增值稅1000
冉老師
2022 02/15 22:55
你好,學員。老師給你加上數(shù)字了
84785008
2022 02/15 23:03
那你之前說的是錯的嘛
冉老師
2022 02/15 23:05
之前是一般的公式在借方就是負數(shù) 的,一樣的,學員
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~