問題已解決

去年做的賬現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)記錯科目了怎么調(diào)整

84785004| 提問時間:2022 02/17 12:57
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
您好,具體是什么憑證錯了呢
2022 02/17 12:58
84785004
2022 02/17 13:00
先前的時候說是押金去年12月全部記成其他應(yīng)收款-押金,現(xiàn)在說這個是貨款我應(yīng)該怎么調(diào)整
曉寧老師
2022 02/17 13:02
您好,把其他應(yīng)收款沖到應(yīng)收賬款
84785004
2022 02/17 13:14
這個貨款是我們付出去的,這個怎么沖可以舉個例子嗎我第一次做
曉寧老師
2022 02/17 13:15
您好,你們是購買方嗎?你之前的憑證是借:其他應(yīng)收款? ?貸:銀行存款嗎
84785004
2022 02/17 13:20
是的之前是借其他應(yīng)收款-押金貸銀行存款
曉寧老師
2022 02/17 13:27
您好,現(xiàn)在直接做一筆 借:預(yù)付賬款-**供應(yīng)商 ? 貸:其他應(yīng)收款-押金 發(fā)票開回來了再做:借:庫存商品/原材料等? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:預(yù)付賬款
84785004
2022 02/17 13:45
我們這個沒有發(fā)票是跟個人做的直接借應(yīng)付賬款了怎么做
曉寧老師
2022 02/17 13:51
您好,是付給個人的貨款嗎?沒有發(fā)票?
84785004
2022 02/17 13:54
是的這個是我們的內(nèi)帳做財務(wù)軟件里的這個怎么做
曉寧老師
2022 02/17 13:55
您好,就按我剛才的回答做,應(yīng)收賬款加二級科目,寫上對方姓名
84785004
2022 02/17 14:10
借應(yīng)付賬款-人名貸其他應(yīng)收賬款-押金這樣做嗎
84785004
2022 02/17 14:11
還有一個問題就是去年12月的時候少攤銷了房租費6022.5元,在資產(chǎn)負債表那個地方可以看到
曉寧老師
2022 02/17 14:13
您好,如果少攤銷了,資產(chǎn)負債表里的長期待攤費用金額是錯的,同時利潤表的利潤也是錯的
84785004
2022 02/17 14:42
我做一月賬的時候補攤銷了借未分配利潤貸預(yù)付賬款房租費
曉寧老師
2022 02/17 14:47
學(xué)員您好,是這樣的
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