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老師,暫估的原材料已經領用結轉成本了,來發(fā)票我就紅沖暫估,那原來的暫估時候的成本需要沖么

84785004| 提問時間:2022 02/21 09:51
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,原材料 貸:應付賬款---暫估應付款 下月初用紅字 借:原材料 (紅字) 貸:應付賬款--暫估應付款(紅字) 收到發(fā)票 借:原材料(材料采購) 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應付賬款)
2022 02/21 09:51
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