問題已解決
老師,建筑業(yè)暫估的原材料,暫估后領(lǐng)用、結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這月發(fā)票到了比暫估多了0.53元,您看我的沖銷步驟對嗎?
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速問速答同學(xué)你好
對的
是這樣的
2022 07/12 16:57
84784971
2022 07/12 16:59
好的老師,像這張憑證可以沒有附件嗎?
樸老師
2022 07/12 17:06
這個可以用入庫單就可以了
84784971
2022 07/12 17:08
您是說暫估入庫時的那張入庫單嗎?是把那張復(fù)印下,沖銷的時候再用嗎
樸老師
2022 07/12 17:13
對的
用入庫單就可以了
84784971
2022 07/12 17:15
好的,謝謝老師,還有就是我們基本每月都有暫估,這樣會有什么風(fēng)險嗎?
84784971
2022 07/12 17:19
對了老師,如果暫估的金額比較大,每月沖銷一部分,那每次沖銷的附件都用原暫估憑證的復(fù)印件,是嗎?
樸老師
2022 07/12 17:21
對的
直接用復(fù)印件就可以了
84784971
2022 07/12 17:23
好的,謝謝老師,還有個問題,就是個稅申報時,比如7月初申報6月的個稅,但是6月有的人沒有發(fā)工資,那這個人是按0報嗎?還是按5月計提的給這個人申報
樸老師
2022 07/12 17:31
同學(xué)你好
這個按照計提的金額
84784971
2022 07/12 17:35
當(dāng)月沒有實發(fā),按計提的金額報收入嗎?我百度查了好多,有的說沒有實際收到就按0報呢,到底是怎么處理對呢
樸老師
2022 07/12 17:41
同學(xué)你好
這個我們是按照計提的哈
84784971
2022 07/12 17:44
好吧,謝謝
樸老師
2022 07/12 18:00
你可以按照發(fā)放的金額
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