問題已解決

老師,上個月我們作為購買方紅沖了一部分的發(fā)票金額,做進項轉(zhuǎn)出的,這個是材料方多開了然后之前我們抵扣了,所以做了部分紅沖,這個分錄怎么做呢

84785010| 提問時間:2022 02/26 14:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款這么做的嗎? 如果是的話, 借銀行存款 貸原材料, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022 02/26 14:55
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