問(wèn)題已解決

老師,企業(yè)想要注銷,賬務(wù)怎么處理沒(méi)有固定資產(chǎn) 但是有往來(lái)賬余額,目前還是虧損1000元

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/01 09:48
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?具體有哪些明細(xì)科目有余額;描述下好判斷的??
2022 03/01 09:48
84784957
2022 03/01 09:59
目前虧損1200 老師,這些是余額
84784957
2022 03/01 10:00
庫(kù)存現(xiàn)金有借方10 應(yīng)收賬款有借方239000 其他應(yīng)付款貸方240210 虧損1200 這個(gè)怎么做
meizi老師
2022 03/01 10:01
?你好;? ? 庫(kù)存現(xiàn)金先不管 ;? ?你應(yīng)收賬款? 這個(gè)款能收回來(lái)嗎 ?? ?其他應(yīng)付款會(huì)支付出去不 ?? ?
84784957
2022 03/01 10:09
老師,這樣寫可以嗎 借:現(xiàn)金239000,貸應(yīng)收賬款23900 借:其他應(yīng)付款法人240210 貸現(xiàn)金239010 貸未分配利潤(rùn)1200
84784957
2022 03/01 10:10
老師?應(yīng)收能回來(lái),然后其他應(yīng)付款也付出來(lái)了,可是賬不平啊,還虧損1200那個(gè)咋算啊
meizi老師
2022 03/01 10:15
你好 ;? ?那你就去 支付 ; 借? 銀行存款貸應(yīng)收賬款; 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ; 你錢? 總得有 才能支付? 的。? 先去收回來(lái)款? ?
84784957
2022 03/01 10:17
老師,應(yīng)收已經(jīng)收回來(lái)了,但是其他應(yīng)付款是240210,應(yīng)收是239000,差1200,目前還虧損1200,這個(gè)其他應(yīng)付款還怎么清啊
meizi老師
2022 03/01 10:20
?你好;? 這個(gè)錢 如果你 支付是全額的; 不夠1200 ; 那么讓老板? ? ? 轉(zhuǎn)款進(jìn)來(lái)去支付; 不然你這個(gè)科目沖不平的
84784957
2022 03/01 10:22
老師 這個(gè)其他應(yīng)付款就是欠法人的付款啊
meizi老師
2022 03/01 10:25
?你好;? 欠法人的款。? ?你現(xiàn)在沒(méi)有那么多錢。 還有1200? 還不了的。 你就問(wèn)法人看是否不還了。 你把這個(gè)差額1200轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入;去平衡這個(gè)科目? ?。 看你老板愿意不;? ?
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