問題已解決

老師,月底進項稅和銷項稅可以直接轉(zhuǎn)入未交增值稅科目嗎?還是必須通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡?

84785041| 提問時間:2022 03/02 09:26
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 03/02 09:27
84785041
2022 03/02 09:45
明白了老師,請問如果我計提的附加稅和交納的附加稅有幾分錢的差額,這個差額怎么調(diào)整呢
樸老師
2022 03/02 09:54
同學你好 計入營業(yè)外就可以了
84785041
2022 03/02 09:56
營業(yè)外收入嗎老師
樸老師
2022 03/02 10:02
同學你好 多交的計入營業(yè)外支出 少交的計入營業(yè)外收入或者沖減都行
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~