問題已解決
請問老師我們是高新企業(yè)當(dāng)年實際帳利潤為負(fù)數(shù),填火炬年報和高新年報的時候研發(fā)加計扣除所得減免qc20_2,高新企業(yè)減免qc20_1應(yīng)該怎么填?是填0還是怎么填?
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速問速答同學(xué),你們的研發(fā)加計扣除報表出來了嗎
2022 03/02 15:16
84785030
2022 03/02 15:20
沒有出來,不是要等到匯算清繳再出來嗎,現(xiàn)在是火炬年報和科技局要填報怎么填,我們今年本來利潤就是不交稅的
素心老師
2022 03/02 15:21
加計扣除照常填寫,高新企業(yè)所得稅你們享受了嗎?現(xiàn)在都是享受微型企業(yè)所得稅的比較多
84785030
2022 03/02 15:38
沒明白,如果享受微型企,火炬網(wǎng)和高新年報享高新所得稅填0還是怎么填寫
素心老師
2022 03/02 15:40
享受微型企,沒有享受高企所得稅優(yōu)惠,那高企所得稅優(yōu)惠就填0
84785030
2022 03/02 15:47
老師還問下為什么享受微型企業(yè)的比享受高企的多,如果享受微型企業(yè)那火炬網(wǎng)和高企年報享受高新所得減免為0,這樣年報保存不了寫原因享受微型,會給高新企業(yè)的審核帶來影響嗎?麻煩您了!
素心老師
2022 03/02 16:13
因為微型的所得稅綜合稅率低,最低達(dá)到2.5%。所以肯定都會選擇對自己公司有利的。
這樣年報保存不了寫原因享受微型,會給高新企業(yè)的審核帶來影響嗎?這個問題不會有影響,實際上你們就是沒有享受高企所得稅優(yōu)惠。實事求是不會有影響
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