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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度增值稅加計(jì)遞減額為遞減,今年補(bǔ)遞減,請問這個要怎么做會計(jì)分錄
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除,
貸營業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除,
也可以把營業(yè)外收入改成以前年度損益調(diào)整,也可以做到今年。
2022 03/04 15:03
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