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你好老師,當(dāng)月進項稅大于銷項稅有留底如何進項賬務(wù)處理

84785007| 提問時間:2022 03/07 09:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以不做賬,也可以把銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2022 03/07 09:58
84785007
2022 03/07 10:02
當(dāng)月進項稅大于銷項稅時,可以不用在月底進行任何的會計處理,是嗎?
郭老師
2022 03/07 10:02
可以的,可以這么做的。
84785007
2022 03/07 10:09
也可以把銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
郭老師
2022 03/07 10:10
你好,對的是的,是這么做的。
84785007
2022 03/07 10:12
那老師再就請教一下,倘若次月有銷項稅了,就是要加稅了,那結(jié)合上月有留底進項稅,那次月的月末怎么進行賬務(wù)處理?
郭老師
2022 03/07 10:13
你好,把銷項和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以的,然后需要交增值稅在結(jié)轉(zhuǎn)一個未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
84785007
2022 03/07 10:31
你好老師,結(jié)合上面問的本月和次月進項稅和銷項稅的月末結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄我做了一下,幫忙看看是否正確,謝謝哦
郭老師
2022 03/07 10:34
可以的,可以這么做的。
84785007
2022 03/07 10:36
老師再請教一下,當(dāng)月只有進項稅,無銷項稅,月末要做賬務(wù)處理嗎?
郭老師
2022 03/07 10:37
做不做都可以的,這個看你自己。
84785007
2022 03/07 10:42
老師,當(dāng)月只有進項稅,無銷項稅,這樣做會計分錄,就是月末也轉(zhuǎn)一下轉(zhuǎn)出未交增值稅,可以嗎?
郭老師
2022 03/07 10:46
可以的,這個表是劉迪的。
郭老師
2022 03/07 10:46
可以的,這個表示留底
84785007
2022 03/07 10:47
好的,感謝老師,謝謝
郭老師
2022 03/07 10:48
不用客氣,工作愉快。
84785007
2022 03/07 10:49
也就是下次看留底稅金有多少,就看借方轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額,就是留底稅額,是嗎?
郭老師
2022 03/07 10:56
對的是的,是這么做的,可以這么理解的。
84785007
2022 03/07 10:57
好的好的老師,非常感謝您,謝謝,辛苦了
郭老師
2022 03/07 10:58
不用客氣,工作愉快。
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