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一般納稅人企業(yè),去年預(yù)估了運輸費100萬,借 銷售費用-運輸費 100萬,貸 其他應(yīng)付款 100萬;今年收到運輸專票80萬,請問收到80萬元專票怎么做分錄?

84784992| 提問時間:2022 03/09 09:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 先沖上面的暫估 80 再按發(fā)票入賬? 借 以前年度損益 調(diào)整 進(jìn)項 貸應(yīng)付 80
2022 03/09 09:43
84784992
2022 03/09 09:49
老師,先沖暫估100還是80?還有20萬的發(fā)票收不回來了,也就是原先暫估的100萬,只收了80萬的發(fā)票。
玲老師
2022 03/09 09:59
你好?,先沖暫估100還是80? 80?? 20萬的發(fā)票收不回來了 不沖? ?20萬納稅調(diào)整就行了?
84784992
2022 03/09 10:04
老師,20萬不沖的話,那 其他應(yīng)付款 20萬 怎么平賬?
玲老師
2022 03/09 10:10
你好? 付款時平 的 呢? ?
84784992
2022 03/09 10:17
老師,付款不平啊,去年是 借:銷售費用 100萬,貸:其他應(yīng)付款 100萬;今年收到80萬的發(fā)票,只紅沖80,不是還有20萬的其他應(yīng)付款嗎?
玲老師
2022 03/09 10:23
借應(yīng)付 貸銀行 這就平了?
84784992
2022 03/09 10:26
老師,這本來就是預(yù)估的,做了銀行存款支付的話,一是沒有發(fā)票,二是原本也不欠這筆錢啊,所以,是不是應(yīng)該沖100萬,然后按照實際收到的發(fā)票做分錄,我也是一直糾結(jié)這個問題,不知道哪種方法正確。
玲老師
2022 03/09 10:34
業(yè)務(wù)發(fā)生了沒有回來發(fā)票才暫估的,不回來發(fā)票就不用調(diào)整賬,是匯算時納稅調(diào)整 沒有發(fā)票的部分交所得稅?
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