問題已解決

如果企業(yè)有以前年度的虧損可以足額彌補(bǔ),是否研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免稅金額和高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額是0

84785002| 提問時(shí)間:2022 03/10 12:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 沒有減免了就是零
2022 03/10 12:53
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