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問題已解決
老師,上期稅額留底了,這期我又認(rèn)證了一些票,我還需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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速問速答同學(xué)你好,這期有銷項(xiàng)稅額么?
2022 03/11 15:04
84785009
2022 03/11 15:06
老師你好,這期有銷項(xiàng)稅額
立紅老師
2022 03/11 15:08
同學(xué)你好,按這期的銷項(xiàng)稅額的金額 ,做
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中
84785009
2022 03/11 15:11
老師,
我的上期留抵稅額是26,859.86,
本期的銷項(xiàng)稅額是20,018.33,
本期的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是2588.5
84785009
2022 03/11 15:12
這個還需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
立紅老師
2022 03/11 15:27
同學(xué)你好
這個還需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎——是需要結(jié)轉(zhuǎn)的;
84785009
2022 03/11 15:29
老師,這個分錄怎么寫
立紅老師
2022 03/11 15:33
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)20,018.33
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)20,018.33
84785009
2022 03/11 15:39
老師,你看一下我這個進(jìn)項(xiàng)稅額,不夠啊
立紅老師
2022 03/11 15:43
同學(xué)你好,之前的留抵稅額不是也在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中么?
84785009
2022 03/11 15:47
老師,那你直接就是用銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)抵扣了,沒有做未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
立紅老師
2022 03/11 15:57
同學(xué)你好,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不做未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的;
84785009
2022 03/11 15:59
老師,
我的上期留抵稅額是3000
本期的銷項(xiàng)稅額是2000
本期的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是160
老師這個分錄怎么做,
84785009
2022 03/11 16:00
給我列出來最好
立紅老師
2022 03/11 16:01
我的上期留抵稅額是3000——這個金額是在進(jìn)項(xiàng)稅額明么?
84785009
2022 03/11 16:03
由于當(dāng)時進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅。我沒有做分錄,我也不知道這個在哪里
84785009
2022 03/11 16:04
剛在,進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)里面查到了,當(dāng)時認(rèn)證的稅額
立紅老師
2022 03/11 16:20
同學(xué)你好,
我的上期留抵稅額是3000
本期的銷項(xiàng)稅額是2000
本期的認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是160
分錄
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)2000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)2000
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