問題已解決

老師,請(qǐng)問,我們是食品加工廠,期初數(shù)據(jù)都是沒有的,我該怎么辦呢,我們用的管家婆

84785021| 提問時(shí)間:2022 03/11 17:40
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
提出數(shù)據(jù)沒有?那你怎么建賬了?你要找你的前任會(huì)計(jì)把期末數(shù)據(jù)拿給你作為你的期初數(shù)據(jù)建賬啊。
2022 03/11 17:47
84785021
2022 03/11 17:48
沒有前任會(huì)計(jì),一開始就是賬實(shí)不符的,只有一個(gè)外賬會(huì)計(jì)呀,
84785021
2022 03/11 17:48
固定資產(chǎn)都是老板買的,
陳詩晗老師
2022 03/11 17:54
那你之前申報(bào)的數(shù)據(jù)呢。
84785021
2022 03/11 17:55
什么數(shù)據(jù),你說的的外賬做的賬嗎?前三年都是虧損的,沒有報(bào)稅
陳詩晗老師
2022 03/11 17:56
誰告訴你虧損就不報(bào)稅了?你不管是賺錢還是虧損,你都要申報(bào)的,你上一次申報(bào)的數(shù)據(jù)就是你的期初數(shù)據(jù)。
84785021
2022 03/11 17:56
問題是外賬做的呀?我怎么要數(shù)據(jù)
陳詩晗老師
2022 03/11 17:57
那外賬做了,你現(xiàn)在難道你接觸的時(shí)候,你不需要交接嗎。
陳詩晗老師
2022 03/11 17:57
那不管他是做什么賬的,你現(xiàn)在新的會(huì)計(jì)入職,肯定都要交接,你不交接,你的數(shù)據(jù)怎么去連貫?zāi)亍?/div>
84785021
2022 03/11 20:41
那交接了我都看什么數(shù)據(jù)呢
陳詩晗老師
2022 03/11 20:49
交接之后他會(huì)給你這個(gè)賬本,賬本里面就會(huì)有每一個(gè)科目的余額。
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