問(wèn)題已解決

老師 我們是出口退稅生產(chǎn)企業(yè) 之前已經(jīng)申報(bào)了出口退稅 但是現(xiàn)在可能不能收匯了 然后聽(tīng)說(shuō)要做免稅處理 那是要把之前已經(jīng)申報(bào)的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理嗎?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/14 14:19
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糖果老師
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您好,是的,做免稅的話需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 03/14 14:26
84785011
2022 03/14 14:28
那出口退稅系統(tǒng)不需要做什么操作了吧?是不是只需要在增值稅報(bào)表上把對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額一填寫就可以了?
糖果老師
2022 03/14 14:30
是的,不做退稅申報(bào)的話不用專門在退稅系統(tǒng)上申報(bào)
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