問題已解決
你好,老師,請問如果出口退稅有部分報關(guān)單不符合退稅要求,稅局要求我們做負數(shù)沖減申報并返納之前已退還出口退稅金額,現(xiàn)在我們已經(jīng)退還稅金,請問我們會計做賬上要怎么做?賬目上怎么處理
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速問速答您好,直接將這部分不能退的計入營業(yè)成本處理
2023 03/20 17:16
廖君老師
2023 03/20 17:17
您好,這部分本來可以退,現(xiàn)在不能退,相當(dāng) 于成本增加
84784986
2023 03/20 17:18
請舉例說明,需要用到什么科目
廖君老師
2023 03/20 17:19
您好,好的,一會寫好信息發(fā)上來
廖君老師
2023 03/20 17:22
您好,退還稅款時
借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅
借:主營業(yè)務(wù)成本-出口成本 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
84784986
2023 03/20 17:55
你好,老師,可以幫忙看看這樣有沒有問題嗎
84784986
2023 03/20 17:56
請幫忙看看
廖君老師
2023 03/20 17:57
您好,圖片收到了,現(xiàn)在馬上看哈
廖君老師
2023 03/20 18:00
您好,我們也是這么做的分錄的
廖君老師
2023 03/20 18:32
您好!我臨時有事走開一小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~
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