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和別的工廠合用一個(gè)電表,我們代繳電費(fèi),供電公司開出的發(fā)票抬頭是我司,我們?cè)倜吭麻_票給那家公司,怎么做賬

84785046| 提問時(shí)間:2022 03/17 12:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你們收到的錢做收入 付出去做成本
2022 03/17 12:56
84785046
2022 03/17 12:57
開出發(fā)票分錄? 收到供電公司開給我司的電費(fèi)發(fā)票分錄?
樸老師
2022 03/17 13:05
借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借其他業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款
84785046
2022 03/17 13:11
收到的電費(fèi)發(fā)票是 合并在一起的,怎么拆分
84785046
2022 03/17 13:12
開給那家的發(fā)票,還沒付給我司款是做應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款?
樸老師
2022 03/17 13:22
你按照應(yīng)該計(jì)入成本的金額拆分
84785046
2022 03/17 13:23
那稅金呢
84785046
2022 03/17 13:24
應(yīng)收這家的電費(fèi)是應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款
樸老師
2022 03/17 13:24
稅金你正常抵扣就可以了 你不是開發(fā)票給他們了嗎
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