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84784961| 提問時間:2022 03/20 21:34
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bullet 老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師,審計師,CMA
同學(xué)你好 ,交的滯納金,掛帳營業(yè)外支出,罰款,滯納金, 你交的稅金,就借:應(yīng)交增值稅-檢查調(diào)整,
2022 03/20 22:00
84784961
2022 03/21 08:10
你說借方計入應(yīng)交稅費-檢查調(diào)整,這個明細科目我從來沒見到過,還有其他方法嗎,還可以計入其他什么科目嗎
bullet 老師
2022 03/21 10:41
同學(xué)你好,你這個等同于是進項稅額轉(zhuǎn)出的性質(zhì),你先核對下是不是和你的進項稅額的數(shù)是一致的,如果是一致,就做進項稅額轉(zhuǎn)出
84784961
2022 03/21 11:12
每個月的進項稅肯定會核對一致的,如果一致的話,那么就 借 應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 營業(yè)外支出-稅收滯納金 貸 銀行存款 對嗎
84784961
2022 03/21 11:14
當時還補了城建稅和教育費附加,地方教育費附加,印花稅 該如何做賬
bullet 老師
2022 03/21 11:21
同學(xué)你好,是的,是這樣處理,如果你補繳了,附加的,也是按正常的借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費,應(yīng)交城建稅,等,貸:銀行存款,這樣處理,
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