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老師,為什么每個月月末,需要將增值稅的進項銷項轉(zhuǎn)到未交,那要是我下面還有已交,銷項抵扣等怎么轉(zhuǎn)呢?

84784958| 提問時間:2022 03/22 23:05
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會計師 財稅師
你好應(yīng)該是,已交同樣結(jié)轉(zhuǎn)到未交,未交增值稅有余額就是要交稅,負數(shù)就是不用交稅!
2022 03/22 23:08
潘潘老師
2022 03/22 23:09
借 應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費已交增值稅
84784958
2022 03/23 00:19
意思就是把所有的增值稅下面的科目全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面嗎?
潘潘老師
2022 03/23 00:25
是的同學(xué)就是這樣的!
84784958
2022 03/23 17:01
老師,請問這個未交增值稅和增值稅表中的期末留抵稅額有什么關(guān)系嗎?
潘潘老師
2022 03/23 19:49
你好,期末留底是進項大于銷項是不需要交稅,下次有稅就抵銷項稅!未交增值稅正數(shù)是銷項大于進項需要次月要交的稅!
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