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通常實際工作中,應(yīng)交稅費增值稅科目月底如何結(jié)轉(zhuǎn)
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速問速答你好,按照最新的會計準(zhǔn)則,應(yīng)交稅費,月末是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 03/23 21:54
84785034
2022 03/23 21:55
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,月底不用轉(zhuǎn)入增值稅未交增值稅科目是嗎
王超老師
2022 03/23 21:56
不用啊,我自己也是沒有結(jié)轉(zhuǎn)掉的,就是放在帳上。
84785034
2022 03/23 21:59
進(jìn)項稅額,銷項稅額,之間的差額,不是應(yīng)該通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
王超老師
2022 03/23 22:01
那個是以前的做法,而且是比較老的會計才這樣做的。如果是新會計是不會這么做的,因為你放到進(jìn)項相當(dāng)于是下個月還可以抵扣啊
84785034
2022 03/23 22:03
就是放著就行不用結(jié)轉(zhuǎn),二級科目增稅余額準(zhǔn)確就行
王超老師
2022 03/23 22:07
是的,你可以這樣理解的,因為你熟悉了之后就會發(fā)現(xiàn),課本上的結(jié)轉(zhuǎn)是沒有特別大的意義的
84785034
2022 03/23 22:08
好的,老師
王超老師
2022 03/23 22:09
不客氣
親,滿意請給五星好評哦?
b( ̄▽ ̄)d
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