問題已解決
以前會計做的一筆其他應(yīng)付款余額錯了,其他應(yīng)付款的對方科目都是銀行存款,但銀行存款的余額又是對的。暫時查不出原因,如果想只調(diào)對這個其他應(yīng)付科目的余額,其他的暫時不管,應(yīng)該怎么做?
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速問速答借其他應(yīng)付款貸銀行存款分錄是這么做的嗎?
2022 03/31 18:31
84785016
2022 03/31 18:38
是的,前幾年的賬,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,或者借其他應(yīng)付款貸銀行存款。對方科目都是銀行存款,這個其他應(yīng)付款數(shù)是錯的,但是銀行存款最終的余額又是對的。
郭老師
2022 03/31 18:43
如果其他應(yīng)付款在借方有余額的話,那你看一下是不是之前支付的費用成本
郭老師
2022 03/31 18:43
或者你看一下這個其他應(yīng)付款二級科目是誰。
是憑證他用的是哪一個?
84785016
2022 03/31 18:54
就是其他應(yīng)付款某某公司這一個明細(xì)科目余額錯的,確定是錯的
84785016
2022 03/31 18:57
如果要查的話,工作量很大,時間要很久,如果我只想就這個科目調(diào),其他的慢慢再查,不知道怎么調(diào)?想先調(diào)對這個科目再說
郭老師
2022 03/31 19:03
不用調(diào)整,掛著就可以的。
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