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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
勞務(wù)費(fèi)開(kāi)了1000元發(fā)票,銀行帳也發(fā)了1000元,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅需要做表嗎?開(kāi)了發(fā)票掛了其他應(yīng)付款,申報(bào)個(gè)稅做了計(jì)提,這個(gè)怎么發(fā)放
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速問(wèn)速答你好,做不做都可以的,有發(fā)票的可以沒(méi)有。
這個(gè)個(gè)稅你們單位來(lái)承擔(dān)嗎?
2022 04/04 08:59
84784975
2022 04/04 09:00
1000元,給他發(fā)放了940元,個(gè)人承擔(dān),我們單位代扣
郭老師
2022 04/04 09:01
借管理費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)
貸銀行存款940,
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅60
繳納個(gè)稅,借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅
貸銀行存款。
84784975
2022 04/04 09:02
主要想的計(jì)提了,工資有額,銀行帳走了個(gè)人其他應(yīng)付款
84784975
2022 04/04 09:04
明白了,發(fā)票和計(jì)提的分錄合并科目
郭老師
2022 04/04 09:06
對(duì)的是的一塊兒做就可以的。
84784975
2022 04/04 09:17
發(fā)票是上個(gè)月的,銀行發(fā)放是這個(gè)月的,這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,有點(diǎn)不是很清楚,發(fā)票做了借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)1000,貸其他應(yīng)付款個(gè)人1000,發(fā)放做了借,其他應(yīng)付款960,貸銀行存款960
84784975
2022 04/04 09:17
這個(gè)計(jì)提怎么做,合并后怎么做賬
郭老師
2022 04/04 09:19
不管你什么時(shí)間申報(bào)的個(gè)稅,還是上面的做法,就可以搭上一個(gè)月做第一個(gè)分錄,第二個(gè)月做第二個(gè)分錄。
84784975
2022 04/04 09:26
好的,謝謝老師
郭老師
2022 04/04 09:31
不用客氣,工作愉快。
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