問(wèn)題已解決

甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)納增值稅。本年5月取得銷售收人12.12萬(wàn)元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬(wàn)元要求:計(jì)算甲工業(yè)企業(yè)本年5月的應(yīng)納增值稅。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/05 10:46
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鄒老師
金牌答疑老師
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你好,計(jì)算甲工業(yè)企業(yè)本年5月的應(yīng)納增值稅=12.12萬(wàn)/(1+增值稅稅率)*增值稅稅率 因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)是不能抵扣增值稅應(yīng)納稅額的?
2022 04/05 10:49
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