問題已解決

麻煩問一下3月份開的專票應該是6%的稅率開成3%了,對方已經(jīng)認證了,這個應該怎么辦呢 那我現(xiàn)在報3月份的稅,是不是得按照開錯的票交增值稅了呢 我們有留抵稅,本來是不用交增值稅和附加稅的,現(xiàn)在因為稅率錯了,是不是還得交增值稅和附加稅呢

84785027| 提問時間:2022 04/08 14:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好1.? ? ?購買方開紅字信息表; 銷售方開紅字發(fā)票紅沖;? 你已經(jīng)開錯 ; 先按錯誤的來報 用進項稅來抵扣嘛? ?
2022 04/08 14:22
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