問題已解決

老師,21年1月發(fā)票記賬 借:成本 進項稅 貸:應(yīng)付賬款,今年3月份查出來這張票有問題 要把成本跟進項都轉(zhuǎn)出 怎么做賬?

84784964| 提問時間:2022 04/09 10:35
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2022 04/09 10:42
84784964
2022 04/09 10:48
這個如果是真實的話,肯定是沒問題的。
84784964
2022 04/09 10:50
上面 追問錯問題了。無需理會 如果只是轉(zhuǎn)出這個進項稅額怎么做分錄?成本那部分不轉(zhuǎn)出了,不做分錄,在21年年報的時候直接做納稅調(diào)整。
文文老師
2022 04/09 10:58
借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
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