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老師,暫估入庫掛賬兩年了,發(fā)票收不回來了,這種情況匯繳時需要調增嗎?需要的話在哪項調增?調增后會計分錄怎么寫?
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調增
這個是實際也的嗎
是的話不需要做賬務處理
2022 04/10 21:59
84784974
2022 04/10 23:07
有貨,就是沒給開票
84784974
2022 04/10 23:08
原分錄是:借:庫存商品,貸應付賬款
84784974
2022 04/10 23:09
當初以為會給開票,就暫估了,沒合同
84784974
2022 04/10 23:10
估的多,實際少
郭老師
2022 04/11 07:46
借應付賬款
貸庫存商品
借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤
把多暫估的,紅沖就可以的,這個是已經結轉成本的,沒有結轉成本,借應付賬款貸庫存商品。
84784974
2022 04/11 08:05
老師,第一個分錄我明白是紅沖,第二個分錄為什么是借庫存商品呢?
郭老師
2022 04/11 08:07
結轉了成本嗎?紅沖結轉的成本。
84784974
2022 04/11 08:20
結轉成本了
郭老師
2022 04/11 08:22
需要紅沖,跨年了,不能用主營業(yè)務成本做。
84784974
2022 04/11 08:24
那就用借庫存商品,貸利潤分配未分配利潤,但是這樣庫存又多了啊
郭老師
2022 04/11 08:24
借應付賬款貸庫存商品
借庫存商品貸利潤分配
怎我們會多?
84784974
2022 04/11 08:46
老師,我們暫估的多和實際的少都沒有發(fā)票,借應付賬款,貸庫存商品,是把暫估的都紅沖了,是這意思吧
郭老師
2022 04/11 08:47
對的是的是這個意思的。
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