問題已解決

你好老師,支付專家講座,有勞務發(fā)票,勞務經(jīng)費是財政撥款的,勞務個稅由講座經(jīng)費里出,怎么做分錄?

84784979| 提問時間:2022 04/11 10:19
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小雯子老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好!你開始是借銀行存款貸遞延收益吧 實際發(fā)生借管理費用 貸遞延收益謝謝
2022 04/11 10:32
84784979
2022 04/11 10:35
你好老師,收到財政撥款的時:借:銀行存款,貸:其他應付款科目;支出時直接沖其他應付款,這樣對?
小雯子老師
2022 04/11 10:57
你好為什么是其他應付款呢, 合理的要進去遞延收益哦,
小雯子老師
2022 04/11 10:58
借銀行存款貸遞延收益 借管理費用貸銀行存款 借遞延收益貸營業(yè)外收入 應該是這樣
84784979
2022 04/11 11:01
單位屬于民辦初中學校,沒有遞延收益科目
小雯子老師
2022 04/11 11:03
你好那就直接做其他收益吧
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