問題已解決
金稅盤留底349.96這個(gè)月抵扣了,財(cái)務(wù)1月份把280元的轉(zhuǎn)到管理費(fèi)了,這個(gè)月怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022 04/12 12:58
84784983
2022 04/12 13:07
有一個(gè)差額怎么處理,當(dāng)時(shí)調(diào)到管理費(fèi)280
郭老師
2022 04/12 13:08
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,做了這個(gè)不就沒有差額了?
84784983
2022 04/12 13:22
你好,請(qǐng)問這么做對(duì)嗎
郭老師
2022 04/12 13:26
減免稅額不對(duì)
你自己看一下你的減免稅額有沒有余額。
84784983
2022 04/12 16:50
抱歉,想問一下我上月沒有結(jié)轉(zhuǎn)稅金,可以這個(gè)月一起轉(zhuǎn)嗎,需要怎么做啊
郭老師
2022 04/12 17:03
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
閱讀 260