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金稅盤留底349.96這個(gè)月抵扣了,財(cái)務(wù)1月份把280元的轉(zhuǎn)到管理費(fèi)了,這個(gè)月怎么做分錄

84784983| 提問時(shí)間:2022 04/12 12:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022 04/12 12:58
84784983
2022 04/12 13:07
有一個(gè)差額怎么處理,當(dāng)時(shí)調(diào)到管理費(fèi)280
郭老師
2022 04/12 13:08
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款,做了這個(gè)不就沒有差額了?
84784983
2022 04/12 13:22
你好,請(qǐng)問這么做對(duì)嗎
郭老師
2022 04/12 13:26
減免稅額不對(duì) 你自己看一下你的減免稅額有沒有余額。
84784983
2022 04/12 16:50
抱歉,想問一下我上月沒有結(jié)轉(zhuǎn)稅金,可以這個(gè)月一起轉(zhuǎn)嗎,需要怎么做啊
郭老師
2022 04/12 17:03
借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
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