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老師問一下,我下個有一張發(fā)票是4月份開的,但是我3月份的賬里先預(yù)收做進去,那我這個憑證應(yīng)該怎么做

84784997| 提問時間:2022 04/12 15:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
把發(fā)票貼在原來憑證后面。
2022 04/12 16:02
84784997
2022 04/12 16:02
老師,我說科目的分錄怎么做?
玲老師
2022 04/12 16:06
您好。您好,請說一下具體什么業(yè)務(wù)?
84784997
2022 04/12 16:07
老師,是保單費
84784997
2022 04/12 16:09
這張發(fā)票我這個月3月份沒有入賬。預(yù)收這張發(fā)票。憑證分錄怎么做?
玲老師
2022 04/12 16:10
。借管理費用,保險費,進項 貸,銀行存款等。
84784997
2022 04/12 16:11
老師進項稅也要入進嗎?
84784997
2022 04/12 16:11
那我這個跟總的進項稅額對不上了
玲老師
2022 04/12 16:13
因為收到專用發(fā)票,所以需要做進項。
84784997
2022 04/12 16:14
老師那我這個月進項稅額多出來了,下個月少了
玲老師
2022 04/12 16:16
。您好,是按照這個發(fā)票金額入賬,按發(fā)票上的進項。
玲老師
2022 04/12 16:16
。進項稅額是收到發(fā)票就一次抵扣,不用分。
84784997
2022 04/12 16:18
老師具體分錄可以說一下嗎?
84784997
2022 04/12 16:19
這個月的分錄和下個月要做的分錄,能不能列一下
84784997
2022 04/12 16:24
老師麻煩了,列一下好嗎?
玲老師
2022 04/12 16:35
已收到發(fā)票了 也入賬 了和下個月還有啥關(guān)系 ?
84784997
2022 04/12 16:37
但是稅金和報表里對不上的
玲老師
2022 04/12 16:48
報表上是按賬上數(shù)據(jù) 填寫的,是填寫錯了還是 ?? 還是沒認證? 你不說也猜不清楚呀?
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