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老師,那假如我這個月的進(jìn)項(xiàng)是1000,銷項(xiàng)是1050,加計抵減金額有100,當(dāng)月實(shí)際只是抵減了50,那做分錄的時候這個加計抵減的金額是50還是100

84785002| 提問時間:2022 04/13 14:14
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
做分錄的時候這個加計抵減的金額是50
2022 04/13 14:15
84785002
2022 04/13 14:15
分錄跟摘要怎么寫呢
東老師
2022 04/13 14:16
你平時增值稅是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
84785002
2022 04/13 14:17
是這樣的
東老師
2022 04/13 14:29
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計扣除
84785002
2022 04/13 14:34
那加計抵減這個分錄,是在進(jìn)項(xiàng)的當(dāng)月就做,還是到第二個月申報增值稅的時候做
東老師
2022 04/13 14:34
在你計提增值稅的時候做
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