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老師 我想請問一下 公司有其他業(yè)務(wù)收入 售電 分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入-電 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候分錄是 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:制造費(fèi)用-電 這樣做的話 我不是有制造費(fèi)用掛在賬上了 正確的分錄該怎么做

84785015| 提問時間:2022 04/15 13:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個制造費(fèi)用你們單位支付嗎?你支付出去的借制造費(fèi)用貸。
2022 04/15 13:48
84785015
2022 04/15 14:06
是我們單位支付的 我已經(jīng)直接沖減制造費(fèi)用中電費(fèi) 這樣也可以把
郭老師
2022 04/15 14:07
可以的,可以這么做的,制造費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的。
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