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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問外包給施工方在建工程已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)了,但是還沒有結(jié)算,可以暫估固定資產(chǎn)入賬嗎?因?yàn)橐呀?jīng)開始有收入了,怎么做分錄呢?
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速問速答同學(xué)你好
可以暫估的
2022 04/19 16:03
樸老師
2022 04/19 16:03
借固定資產(chǎn)
貸應(yīng)付賬款暫估
84785044
2022 04/19 16:33
貸方不是在建工程嗎?
樸老師
2022 04/19 16:37
同學(xué)你好
你是業(yè)主方嗎
84785044
2022 04/19 16:41
是的,我們是發(fā)包方,總包給施工方,我們已經(jīng)取得了大部分發(fā)票,只是工程還沒有結(jié)算,可以使用了,現(xiàn)在想計(jì)提折舊,減少利潤
樸老師
2022 04/19 16:48
同學(xué)你好
那你計(jì)入固定資產(chǎn)
然后然月開始折舊
樸老師
2022 04/19 16:49
同學(xué)你好
是次月開始折舊的
84785044
2022 04/19 17:00
老師我的問題是要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),比如說我現(xiàn)在在建工程是900萬,估計(jì)竣工結(jié)算后是1000萬,現(xiàn)在就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是不是要暫估,怎么做分錄
樸老師
2022 04/19 17:08
同學(xué)你好
借在建工程
貸應(yīng)付賬款暫估
借固定資產(chǎn)
貸在建工程
84785044
2022 04/19 17:44
好的,謝謝老師
樸老師
2022 04/19 17:57
同學(xué)你好
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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