老師您好,收到了預(yù)付貨款的發(fā)票了, 沖減預(yù)付賬款。 借: 庫(kù)存商品, 貸: 預(yù)付賬款。 實(shí)際產(chǎn)品已經(jīng)賣(mài)了, 借: ? 貸: 暫估入庫(kù)。 對(duì)不 19年的預(yù)付賬款,19年收到產(chǎn)品19年已經(jīng)賣(mài)出了。21年才收到發(fā)票。這個(gè)怎么做賬呢 有老師說(shuō) 借以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 ; 同時(shí)你要做 收入處理 ; 你之前銷(xiāo)售是 19年發(fā)生的 請(qǐng)問(wèn)收入怎么做處理呢
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實(shí)務(wù)
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你們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是要用以前年度損益調(diào)整來(lái)做的
2022 04/20 13:44
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- 老師,貨品已經(jīng)收到,款已經(jīng)支付,發(fā)票未到。分錄如下: 支付款項(xiàng)的時(shí)候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款, 貨品收到的時(shí)候 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款應(yīng)付暫估款。 次月收到發(fā)票的時(shí)候 借庫(kù)存商品(紅字) 貸應(yīng)付賬款應(yīng)付暫估款(紅字) 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 對(duì)不對(duì)? 213
- 預(yù)付賬款,收到發(fā)票后沖減分錄是,借,某某費(fèi)用,貸,預(yù)付賬款 206
- 老師,我們收到去年的發(fā)票,能不能不用以前年度損益調(diào)整科目,直接做分錄:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:預(yù)付賬款呢 241
- 公司采購(gòu)貨物,先付款,借:預(yù)付賬款,貸:現(xiàn)金。后來(lái)貨物到了,入庫(kù),借:庫(kù)存商品-暫估,貸:預(yù)付賬款,后期發(fā)票來(lái)了怎么處理了? 1023
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