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老師,如果跨年發(fā)票避免用以前年度損益調(diào)整科目,那么上一年做做賬時(shí),比如當(dāng)時(shí)做的借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 是不是直接,借:管理費(fèi)用等 貸:銀行存款。這樣如果后期不來票,匯算清繳直接調(diào)增即可。

84784988| 提問時(shí)間:2022 04/21 21:03
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
同學(xué)您好,這也是可以的
2022 04/21 21:09
84784988
2022 04/21 21:12
但是老師,如果不是這種預(yù)付的,如果是老板跨年突然拿來票報(bào)銷,這只能用以前年度損益調(diào)整了對吧
文老師
2022 04/21 21:27
您好,是的,因?yàn)槟恢腊l(fā)票存在,也不好做預(yù)估
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