問(wèn)題已解決

老師,內(nèi)賬記提增值稅怎么做分錄,

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/22 16:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以價(jià)稅,合計(jì)做賬,不用考慮增值稅的。
2022 04/22 16:19
84785040
2022 04/22 16:21
是的,確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 下月初交增值稅要怎么做賬
郭老師
2022 04/22 16:23
管理費(fèi)用貸,銀行存款直接做這個(gè)。
郭老師
2022 04/22 16:24
借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
84785040
2022 04/22 16:30
稅金及附加,也直接記管理費(fèi)用嗎? 我是先計(jì)提 借:稅金及附加 貸:城市維護(hù)建設(shè)稅 ? ?教育費(fèi)附加 這樣做,
郭老師
2022 04/22 16:31
可以的,可以這么做的。
84785040
2022 04/22 16:47
3月的增值稅,4月才交稅,不是當(dāng)月,能做成借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,有點(diǎn)不好理解
郭老師
2022 04/22 16:48
你好,你可以在三月份借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,四月份借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
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