問題已解決
老師請問下,就是當我開具了專票3%之后,后面紅沖3%,然后又重新開具了1%的票,像這種就是針對紅沖后稅額的差額(賬面上已減去紅沖稅額,但在增值稅報表中報的時候按實際銷售額填報的時候要填寫1%),上面這個表是不是填寫像紅沖產生的2%的稅額的表呀?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答哈哈,你選錯表了,應該是填減免稅明細表
2022 04/25 10:14
閱讀 193
老師請問下,就是當我開具了專票3%之后,后面紅沖3%,然后又重新開具了1%的票,像這種就是針對紅沖后稅額的差額(賬面上已減去紅沖稅額,但在增值稅報表中報的時候按實際銷售額填報的時候要填寫1%),上面這個表是不是填寫像紅沖產生的2%的稅額的表呀?
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容