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老師,小規(guī)模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費為負的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了,這個報增值稅報表,是不是應該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項?也就是說只報所開專票3%的增值稅,不再減去這個紅沖的稅額了,是嗎

84785034| 提問時間:2022 10/09 12:50
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,對的,專用發(fā)票是專用發(fā)票的,咱們填到第二行,像這種紅沖的發(fā)票的話,你直接在免稅銷售額那里填零就行,不要填負數(shù)了。
2022 10/09 12:51
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