問題已解決

公司為了增加費用,虛設了幾個人的工資,以現(xiàn)金的形式發(fā)放,其他人員的工資以銀行發(fā)放,現(xiàn)金和銀行存款兩種形式并存,這種情況正常嗎

84784971| 提問時間:2017 04/22 12:57
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這種情況也算正常吧,只是現(xiàn)金發(fā)放的按臨時工處理即可。
2017 04/22 12:59
84784971
2017 04/22 13:03
@王老師:本月收到修建倉庫購買土地后的土地返款,資金撥下來,文件上是工地綠化建設和配套設施建設,不知道如何處理
王雁鳴老師
2017 04/22 13:05
您好,記入遞延收益,單獨核算。支付完畢,或者年底按支出金額或者攤銷的費用金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-政府補助。
84784971
2017 04/22 13:08
@王老師:是不是收到款項,做借:銀行存款貸:遞延收益,逐筆支付時借:遞延收益貸:營業(yè)外收入,
王雁鳴老師
2017 04/22 13:10
您好,是的,可以這樣操作。但是不一定要每筆都結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784971
2017 04/22 13:11
@王老師:那每筆發(fā)生的業(yè)務,先怎樣處理呢
王雁鳴老師
2017 04/22 13:22
您好,先按單位正常業(yè)務處理。如果有興趣,可以按我的方法操作,請參考: 借:銀行存款,貸;遞延收益。同時,借;專項收支-科技局撥款,自籌資金(明細科目可自己設置),貸;專項收支-XXX (按預算科目設置明細),花的時候,可以做雙重分錄,除按公司核算分錄處理外,再借:專項收支-XXX (按預算科目設置明細),貸:專項收支-科技局撥款,自籌資金(明細科目可自己設置)。等花完了,或者年底按專項收支科目發(fā)生額,借;遞延收益,貸;營業(yè)務收入-政府補助。
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