問題已解決
報銷人拿發(fā)票給我用于報銷,公戶還沒有打錢給他,分錄寫成了借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款可以嗎? 那我用了其他應(yīng)收,是把這個調(diào)整呢,還是就這樣錯著,回頭報銷就借:其他應(yīng)收貸:銀行存款
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速問速答你好這個應(yīng)收款啊他只是一個往來科目你這樣做的話也不能算錯后期的話可以嗯用其他應(yīng)付款來表示這一你好,這個應(yīng)收款啊,他只是一個往來科目,你這樣做的話也不能算錯,后期的話可以,用其他應(yīng)付款來表示,這一次可以先這樣。
2022 04/28 14:41
李霞老師
2022 04/28 14:41
當(dāng)然你自己想調(diào)整一比的話,也是可以調(diào)整的。
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